| |
|
Detalhes
| 23/10/2024 | 000000./2024 | 0003671/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIDES-LESTE, REFERENTE A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2024 | CIDES-LESTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN SOCIAL LESTE DE MINAS | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 12.963.113/0001-71 | R$ 717,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 23/10/2024 | 0000039/2023 | 0003653/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 01.431.962/0001-68 | R$ 46.249,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 23/10/2024 | 0000039/2023 | 0003652/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 01.431.962/0001-68 | R$ 45.217,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 22/10/2024 | 000000./2024 | 0003651/2024 | CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA NATANAEL ALVES DA SILVA, EM UMA VIAGEM A IPATINGA PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO DIA:22/10/2024 | NATANAEL ALVES DA SILVA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.535.506-** | R$ 150,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 22/10/2024 | 000000./2024 | 0003650/2024 | CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA LIOMAR GOMES, EM UMA VIAGEM A TARUMIRM, TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA :22/10/2024 | LIOMAR GOMES RODRIGUES | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.692.116-** | R$ 150,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 22/10/2024 | 000000./2024 | 0003647/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO AO DESPACHANTE MARCIO RODRIGUES. PARA SECRETARIA DE EDUCACAO: PRIMEIRO EMPLACAMENTO: TCT6A77 FORD TRANSIT REVES 21L, RENAVAM:01405792520. | MARCIO RODRIGUES DA SILVA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | ***.098.136-** | R$ 906,98 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 22/10/2024 | 0000047/2023 | 0003646/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | WR Material Escolar & Escritorio Ltda | 15400000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 45.980.116/0001-72 | R$ 3.490,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 21/10/2024 | 0000016/2023 | 0003643/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE, PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO PERFIL EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | HEMOLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 01.341.187/0001-50 | R$ 398,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 21/10/2024 | 0000010/2022 | 0003630/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO EM AR CONDICIONADOS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | REFRIGERACAO PINGUIM LTDA-ME | 15400000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 02.173.434/0001-19 | R$ 1.100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 21/10/2024 | 0000004/2024 | 0003625/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO EM ENGENHARIA E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA PRACA FIDELCINO ANTONIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE HORTO VINHATICO NESTE MUNICIPIO, PROVENIENTES DE RECURSOS NA MODALIDADE DE TRANSFERENCIA. | AS CONSTRUTORA GV EIRELLI - ME | 17060003110 - Transferencia Especial da Uniao | 28.747.104/0001-83 | R$ 46.900,58 | 40000000000 - Despesas de Capital | 44000000000 - Investimentos |